আয়
ক্রমিক নং |
আয়ের বিবরনী |
টাকার পরিমান |
১ |
২০০৯-১০ সালের জের |
৪,০৩৬/= |
২ |
১% ভূমি হস্তান্তর কর |
১,৮২,৮৪৮/= |
৩ |
গৃহট্যাক্স আদায় |
৭,৩২৯/= |
৪ |
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান |
৮,০০০/= |
৫ |
জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান |
১,২৫০/= |
৬ |
খোয়াড় ইজারা প্রদান |
৪,৯০০/= |
সর্বমোট=২,০৮,৩৬৩/=
খরচ
ক্রমিক নং |
খরচের বিবরনী |
টাকার পরিমান |
১ |
মাসিক সভার আপ্যায়ন |
৫,৯৪৭/= |
২ |
ষ্টেশনারী |
৩,৪১৫/= |
৩ |
স্বেরেস্তা |
১২,১৬০/= |
৪ |
ফটোকপি |
৬৫০/= |
৫ |
বিভিন্নদিবসের আপ্যায়ন ও পুরষ্কার |
১৫,৬৫০/= |
৬ |
গৃহট্যাক্স আদায়কারীর কমিশন |
১,৬৪৮/= |
৭ |
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি |
৩,৬০০/= |
৮ |
ব্যাংক হিসাব খোলা |
১,০০০/= |
৯ |
তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য সরঞ্জামাদি ক্রয় |
৩৫,০০০/= |
১০ |
চেয়ারম্যানের গাড়ির জালানি |
৬,০০০/= |
১১ |
ইউ,পি সদস্যদের সম্মানী ভাতা বাবদ |
৮৮,০০০/= |
১২ |
ঝাড়গ্রাম রাস্তায় মাটি ভরাট |
১২,৫০০/= |
১৩ |
সেউজবাড়ী ব্রিজের দুধারেমাটি ভরাট |
৫,০০০/= |
১৪ |
রাস্তায় মাটি ভরাট |
১১,৫০০/= |
১৫ |
রাস্তায় রাবিশ ভরাট |
৫,০০০/= |
ইউপি ফরম-১ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-বাগমারা, জেলা-রাজশাহী।
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪।
আয় |
পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
ব্যয় |
পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
মোট আয় |
১,০৬,৮০,৩৮০/= |
২৪,৩৩,৪০০/= |
৪৩,৪৪,১৫২/= |
মোট তহবিল |
১,০৪৪,৫৮০০/= |
২৪,২২,৯০০/= |
৪৩,৪৪,১৫২ |
গত বছরের জের |
৩,৫৫০/= |
১,৩৯৩ |
২,০৪৬/= |
উদ্বৃত্ত তহবিল |
২,৩৮,১৩০/= |
১,৮৯৩/= |
২,০৪৬/= |
সর্বমোট |
১,০৬,৮৩,৯৩০ |
২৪,৩৪,৭৯৩/= |
৪৩,৪৬,১৯৮/= |
সর্বমোট |
১,০৬৮৩,৯৩০/= |
২৪,২৪৭৯৩/= |
৪৩,৪৬,১৯৮/= |
সদস্যগণের স্বাক্ষর বাজেট সভার তারিখ - ২০-০৬-২০১৩ ইং
১। ৭।
২। ৮।
৩। ৯।
৪। ১০।
৫। ১১।
৬। ১২।
সচিব/হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ইউপি ফরম-১ ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-বাগমারা, জেলা- রাজশাহী।
প্রাপ্তি |
পরবর্তী বছরের বাজেট সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
ব্যয় |
পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
(ক) নিজস্ব উতস থেকে প্রাপ্তি ১(ক) বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের উপর কর/বকেয়া সহ |
৫,৭৮,৮৮০/= |
৪,২৩,০০০/= |
৫৭,৮৫৯/= |
১) রাজস্ব: সংস্থাপন ব্যয় ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা খ) সচিব,দফাদার মহল্লাদারের বেতন গ) কর আদায় |
৩,৩০,০০০/=
৩২,৮১,৮০০/= - - - |
২,৫২,০০০/=
৪,৮৯,৪০০/= ১,২৬,০০০/= |
২,৭৭,০৪৬/=
৪,৮৯,৪০০/= ১৪,৬১৭/=
|
২. ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর |
- - - |
- - - |
- - - |
ঘ)আনুসঙ্গিক: ১) স্টেশনারী |
- - - ২০,০০০/= |
৩০,০০০/= ১০,০০০/= |
১৪,৬১৭/= ৩১,১৬৪/= |
৩. বিনোদন কর ক) সিনেমার উপর কর। খ) যাত্র নাটক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের উপর কর। |
- - - |
- - - |
- - - |
২) বিবিধ: ক) জন্ম নিবন্ধন খ) সভাপরিচালনা গ) যানবাহন মেরামত ও জালানী ঘ) বিদ্যুত বিল |
- ৪৫,০০০/= ১০,০০০/=
২০,০০০/= ১৫,০০০/= |
- - - - - -
৫,০০০/= ১২,০০০/= |
- - - ৩,৪৪৬/=
৫,৭৫০/= ১৩,৭৪৫/= |
৪. অন্যান্য কর (বিভিন্ন প্রকার জন্ম সনদপত্র ফি) |
১০,০০০/= |
১০,০০০/= |
৬,৭২৫/= |
ঙ)ভ্রমন ভাতা চ) আপায়ন ছ) ভূমি উন্নয়ন কর |
- - - ৩০,০০০/=
২,০০০/= |
১০,০০০/= ১০,০০০/=
- - - |
- - - - - -
- - - |
৫. পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইন্সেস ও পারমিট ফি |
৩০,০০০/= |
৪০,০০০/= |
২৩,৬০০/= |
জ)সংবাদ পত্র ঝ) সানিটেশন
|
- - - ১,০০,০০০/= |
- - - - - - |
- - - - - - |
৬. ইজারা বাবদ ক)রপ্তানী,আমদানীকর খ) খোয়াড় |
১০,০০০/= ১০,০০০/= |
৪০,০০০/= ৯,০০০/= |
৮,০০০/= |
২) উন্নয়ন: পূর্তকাজ ক) কৃষি প্রকল্প |
৪,০০,০০০/= |
৪০,০০০/= |
১,০০,০০০/= |
প্রাপ্তি |
পরবর্তী বছরের বাজেট সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
ব্যয় |
পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
৭. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের লাইন্সেস ফি |
২,০০০/= |
৪০,০০০/= |
- - - |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী গ) রাস্তা র্নিমান ও মেরামত |
৪,০০,০০০/=
৩৩,০০,০০০/= |
২,০০,০০০/=
১,৫০,০০০/= |
১,০০,০০০/=
২০,২০,৩৯৭/= |
৮. সম্পত্তি হতে আয় |
- - - |
- - - |
- - - |
ঘ)গৃহ র্নিমান ও মেরামত |
৫০,০০০/= |
- - - |
- - - |
৯. গ্রাম আদালত |
২,০০০/= |
১০,০০০/= |
- - - |
ঙ) শিক্ষা ও ধমীয় প্রতিষ্ঠান |
৫,০০,০০০/= |
১,৪০,০০০/= |
৬,১৮,২৯০/= |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান ক) এলজিএসপি খ) এডিপি |
১২,০০,০০০/= ৬,০০,০০০/= |
৮,২৫,০০০/= - - - |
৯,৬১,৮৭০/= ৪,৬৭,২২৭/= |
চ) অন্যান্য- কালভার্ট র্নিমান/ প্রটেকশান ওয়াল ও ড্রেন র্নিমান |
৫,০০,০০০/= |
৪,৬২,০০০/= |
১,০৪,০১৬/= |
১০. সংস্থাপন ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা খ) সচিব,দফাদার ও সহল্লাদারের বেতন ভাতা গ) অন্যান্য |
১,৫৫,৭০০/=
৩,৮১,৮০০/=
- - - |
২,৫২,০০০/=
৪,৮৯,৪০০/=
- - - |
১,৫৫,৭০০/=
৪,৮৯,৪০০/=
- - - |
-নলকূপ স্থাপন -দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা -তথ্য ও প্রযুক্তি/ তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন -জাতীয় দিবস উতযাপন |
৪০,০০,০০০/= ২০,০০০/=
২০,০০০/=
১০,০০০/= |
২,০০,০০০/= ৪০,০০০/=
১,৫০,০০০/=
১০,০০০/= |
৩,৫৭,৮৫৪/= - - -
২,০০,০০০/=
- - - |
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি ১) উপজেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্তি স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% |
২,৫০,০০০/= |
২,৫০,০০০/= |
১,৮৫,১০১/= |
-বৃক্ষ রোপন -ইউডিসিসি সমন্বয় সভা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভা |
৫০,০০০/=
৬,০০০/=
৬,০০০/= |
৫০,০০০/=
৬,০০০/=
৬,০০০/= |
- - -
- - - |
প্রাপ্তি |
পরবর্তী বছরের বাজেট সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় (টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
ব্যয় |
পরবর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দ সাল ২০১৩-২০১৪ |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(টাকা)সাল ২০১২-২০১৩ |
পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয়(টাকা)সাল ২০১১-২০১২ |
ক) রাজস্ব-উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল খাতঃ হাটের অবস্থানগত খ) কাবিখা,টিআর ও অন্যান্য কর্মসূচি ২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ৩) অন্যান্য: গ) হাইসাওয়া ফান্ড |
২,০০,০০০/=
৩৫,০০,০০০/=
-- -
৩৭,৫০,০০০/= |
৪৫,০০০/=
-- -
- - -
- - - |
৪৯,৬৫০/=
১৯,৩৯,০২০/=
- - -
- - - |
-পরিবার পরিকল্পনা সভা -শিশু কল্যান -বাশেঁর আড় -শিক্ষা ও গণশিক্ষা ১১) অন্যান্য ক)নিরীক্ষা ব্যয় খ) অন্যান্য ১২)(ক)স্যানিটেশন
|
৫,০০০/= ১০,০০০/= ১০,০০০/= - - -
৫,০০০/= - - - ২,০০,০০০/= |
৪,৫০০/= ৫,০০০/= ১০,০০০/= ৫,০০০/=
- - - - - - - - - |
-- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট আয় |
১,০৬,৮০,৩৮০/= |
২৪,৩৩,৪০০/= |
৪৩,৪৪,১৫২/= |
মোট ব্যয় |
১,০৪,৪৫,৮০০/= |
২৪,২২,৯০০/= |
৪৩,৪৪,১৫২/= |
আগত তহবিল |
৩,৫৫০/= |
১,৩৯৩/= |
২,০৪৬/= |
উদ্ধৃত্ত তহবিল |
২,৩৮,১৩০/= |
১,৮৯৩/= |
২,০৪৬/= |
সর্ব মোট |
১,০৬,৮৩,৯৩০/= |
২৪,৩৪,৭৯৩/= |
৪৩,৪৬,১৯৮/= |
সর্ব মোট |
১,০৬,৮৩,৯৩০/= |
২৪,২৪,৭৯৩/= |
৪৩,৪৬,১৯৮/= |
সচিব/হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ফরম-গ নির্দিষ্ট কার্যের জন্য সরকার কর্তৃক দেয় টাকা খরচের বিবরণঃ
শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-বাগমারা, জেলা- রাজশাহী।
ক্রমিক নং |
নাম ও কার্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
কত টাকা সরকার হইতে পাওয়া গিয়াছে |
কত টাকা সারাবছর খরচ করা হইয়াছে বা খরচ হইবে |
আনুমানিক মজুদ তহবিল যাহা হাতে থাকিবে |
মন্তব্য |
১ |
এলজিএসপি
|
১০,৮৪,৮৩৭/= |
১০,৮৪,৮৩৭/= |
------------ |
|
সচিব/হিসাব রক্ষকের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS